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        壓力管道質量安全風險管控清單〔壓力管道安裝(含修理、改造)制造單位〕

          
        評論: 更新日期:2023年08月11日

        第一條 為建立并落實壓力管道安裝(含修理、改造)質量安全主體責任的長效機制,建立健全日管控、周排查、月調度工作制度,結合本單位實際情況,特制定本清單。

        第二條 本單位質量安全風險主要存在于施工方案(質量計劃)及告知、設計控制、材料與零部件控制、工藝控制、焊接控制、熱處理控制、無損檢測控制、理化檢驗控制、檢驗與試驗控制、生產設備和檢驗與試驗裝置控制、人員管理以及執行特種設備許可制度等環節。

        第三條 施工方案(質量計劃)及告知風險至少包括:

        (一)施工方案或施工組織設計(含質量計劃)的編制和實施不滿足許可范圍特性和管道工程實際情況;

        (二)未按照法律法規要求進行告知。

        第四條 設計控制風險至少包括:

        (一)外來設計文件的設計單位未具有相應級別的壓力管道設計資質;

        (二)未按要求進行設計交底;

        (三)? 發生設計變更(含材料代用)時,未按相關規定經相應資質的設計單位確認。

        第五條 材料與零部件控制風險至少包括:

        (一)材料質量證明文件不符合相應規定;

        (二)未按規定進行材料復驗;

        (三)未按相應規定進行材料標識;

        (四)未按相應規定進行材料存儲;

        (五)未按規定發放領用材料并做好相應記錄;

        (六)材料控制責任人未有效履職。

        第六條 工藝控制風險至少包括:

        (一)通用或專用工藝文件不符合相應規定;

        (二)未定期檢查工藝執行情況;

        (三)工裝機具未按規定做好使用管理檢查并記錄;

        (四)工藝控制責任人未有效履職。

        第七條 焊接控制風險至少包括:

        (一)焊工管理不滿足質保體系要求;

        (二)焊工未持證或超項目焊接;

        (三)焊接工藝未能覆蓋管道安裝要求;

        (四)焊接環境不滿足法規標準要求;

        (五)未及時規范填寫焊接記錄;

        (六)未按規定進行焊縫返修;

        (七)焊材管理不符合規定;

        (八)焊接控制責任人未有效履職。

        第八條 熱處理控制風險至少包括:

        (一)熱處理實施及管理不滿足質保體系要求;

        (二)熱處理工藝文件不符合相應規定;

        (三)熱處理設備不符合要求;

        (四)熱處理記錄和報告不齊全或不規范;

        (五)熱處理控制責任人未能有效履職。

        第九條 無損檢測控制風險至少包括:

        (一)無損檢測通用或專用工藝文件不符合相應規定;

        (二)無損檢測人員資質不滿足要求;

        (三)設備、儀器和試塊不滿足相應檢測要求;

        (四)檢測狀態和時機不滿足工藝要求;

        (五)記錄和報告不齊全或不規范;

        (六)未對外委(含第三方)無損檢測工作有效控制;

        (七)無損檢測控制責任人未能有效履職。

        第十條 理化檢驗控制風險至少包括:

        (一)理化檢驗人員未經培訓合格;

        (二)儀器和設備不滿足相應檢測要求;

        (三)理化試樣不符合要求;

        (四)記錄和報告不齊全或不規范;

        (五)未對外委(含第三方)理化檢驗工作有效控制;

        (六)理化檢驗控制責任人未能有效履職。

        第十一條 檢驗與試驗控制風險至少包括:

        (一)檢驗與試驗工藝文件不符合相應規定;

        (二)檢驗與試驗條件和狀態不滿足工藝要求;

        (三)檢驗與試驗記錄和報告不齊全或不規范;

        (四)檢驗與試驗控制責任人未能有效履職。

        第十二條 生產設備和檢驗與試驗裝置控制風險至少包括:

        (一)設備狀態標識不規范;

        (二)儀器設備未按規定進行檢定校準;

        (三)生產設備和檢驗與試驗裝置控制責任人未能有效履職。

        第十三條 人員管理風險至少包括以下幾個方面:

        (一)未對人員培訓的要求、內容、計劃和實施等做出規定;

        (二)特種設備許可所要求的相關人員的培訓、考核檔案不符合要求;

        (三)特種設備許可所要求的相關人員的聘用管理不符合要求。

        第十四條 執行特種設備許可制度風險至少包括以下幾個方面:

        (一)資源條件未能持續保持許可條件;

        (二)未按規定履行告知義務并接受監督檢驗;

        (三)發現涂改、倒賣、出租、出借許可證行為等。

        第十五條 其他來自政府監管部門的監督、通報、預警,投訴舉報和輿情信息等動態風險。

        第十六條 本單位根據上述規定制定了《壓力管道安裝質量安全風險管控清單》(例表見附錄A8),當安裝(含修理、改造)的壓力管道類別、品種等發生改變可能導致風險指標發生變化時,需對清單及時進行調整。

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