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序號
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不符合內容
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整改措施
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責任
部門
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完成時間
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備注
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1
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公司簡介不完善
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增加法人代表、環境活動的描述,存在的環境問題,對社會的承諾
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總務部
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缺少環境監控點的位置
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在工廠平面圖中標注。
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總務部
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生產流程圖未標注主要的污染源
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生技部提供主要的產品從采購到出貨過程的流程及主要設備,總務部標識主要污染源位置和類別。
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總務部
生技部
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文件查詢系統不完善
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按照認證公司的要求建立文件清單,包括手冊、程序文件、三級文件、法律法規及部門,可參考長沙市環境法律法規的編排方法。
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總務部
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環境因素評價不一致。
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對環境因素清單重新審核,同樣類型的環境因素打分(評價)應一致。
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總務部
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缺少進入城市管網的合法性證明
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查尋進入城市管網的資料。
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總務部
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缺少資源能源的分析
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增加生產車間和空壓站的二級水表,編制資源能源的分析報告。
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總務部
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新建的臨時倉庫未有環保部門備案,未有一個控制措施
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A、向環保部門申請備案。
B、增加三級文件,對新倉庫的施工中及后來的水、電、聲、相關方如何管理。
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總務部
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9
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危險廢棄物未有危險廢物轉移單
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確定本公司的危險廢物到底如何處置,如果是自己貯存就記錄危險廢物的量。如果委托環衛處處理,應得到環保局的證明。并在轉移時使用《危險廢物轉移單》
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總務部
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10
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缺少部分與公司相關的法律法規
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收集《常用危險化學品分類及標志》《危險貨物分類和品名編號》
《工作場所化學品安全管理規定》
《倉庫防火安全管理規則》《汽車尾氣排放標準》節能降耗的法律、法規。淘汰的設備、生產工藝的目錄空壓機用電的法律法規合理用水、用電的規定。并按照其中的內容執行。
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總務部
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對工程相關方的控制不嚴,未將要求傳達到相關方。
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應修改、細化相關方的控制規程,并將之納入合同。
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總務部
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無環保設施的應急措施。
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制定環保設施操作、應急規程。要注意二級響應。
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咨詢
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員工未帶口罩、耳塞,女員工頭發太長。
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下放并要求員工佩帶。女員工頭發盤起。
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制造部
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焊接等處缺減少污染的措施
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制定并宣傳。
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制造部
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對開出的不符合項未進行驗證,未填寫日期。
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對糾正措施進行驗證并寫好日期。
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總務部
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程序文件局部需完善
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A在運行控制的文件中加入應急控制內容。
B在監視和測量控制程序中加入法律法規符合性監視的方法
具體見文件審核報告
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咨詢公司
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體系中每一有關職能和層次的培訓不到位,特別是二級機構和基層問題較多。培訓有效性未進行跟蹤。
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加強對重要環境因素崗位及二級管理人員的培訓,主要是與其相關的重要環境因素、控制措施、法律法規等
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總務部
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部分重要崗位或部門現行版本的獲取不到位如執行的法律法規
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事務局發放軟盤。各部門應制定本部門適用的法律法規清單,熟悉本部門相關法律法規的規定并遵照執行。今后應定期收集更新本部門相關的法律法規并反饋給事務局。
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事務局及各部門
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現場發現倉庫施工現場有乙炔瓶和氧氣瓶堆放在一起,并了解到相關方沒有獲得識別重大環境因素的信息,應執行4.4.6運行控制中的C來控制
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應整理施工現場并與其簽定補充協議。
應按照相關方控制要求加強檢查。
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總務部
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成品庫消防通道不暢,物品堆放間距不夠,堆放高度不規范,現場管理較亂
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現場整理。
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營業購買部
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化學品庫有混放現象,化學品管理貯存缺少圖形標志,間距太小。
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整理化學品庫并按照法規要求制作對應圖形標志懸掛。
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營業購買部
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化學品庫的滅火器擺放不合理
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將部分滅火器移入倉庫。
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營業購買部
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A;油品庫缺少泄漏和發生事故后處理手段及風機開啟的操作規定。
B:油品倉庫外無圖形標志。
C:無砂包和隔離槽。
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A:修改文件
B:制作。
C:應配置。
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生技部
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對廢油未進行處理。
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應尋找有資質的處理的廠家委托處理。并收集其的資格證明。
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總務部
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環境因素識別有錯誤,不規范,如汽車尾氣污染錯誤識別為噪音污染。而應為大氣污染。
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仔細審核環境因素清單,進行調整
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總務部
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制造部的操作性文件無環保的內容。
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制造部應收集本部門的操作性文件,進行修改??倓詹繉⑵浼{入環境管理體系文件中。
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制造部
總務部
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生產車間內半成品中轉區堆放混亂。
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應進行整理。
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營業購買部
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缺少《廢水的控制規程》《循環水作業指導書》
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制定本公司各類廢水的管理規程和空壓機循環水的作業指導書。
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總務部
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環境管理體系評審報告
塑料制品業環境管理體系審核作業指導書
記錄控制程序
知識管理控制程序
組織的環境、相關方分析及風險控制程序
變更管理控制程序
設計和開發控制程序
事件調查控制程序
環境因素的三種狀態、三種時態和七種…
環境保護管理體系與措施
ISO14000、ISO18000適用法律法規清單
質量管理體系運行中的問題及對策
安全生產工作的“兩大體系”
環境/職業健康安全管理體系運行報告
建立EHS體系需做的95件事項
5S基本理論